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以前年度沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅直接入了費(fèi)用,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出來(lái)抵扣,該怎么做賬

68831084| 提問時(shí)間:2022 03/04 12:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
2022 03/04 12:48
小林老師
2022 03/04 12:48
您好,可能涉及企業(yè)所得稅
68831084
2022 03/04 13:28
還需要到稅務(wù)局修改上一年度的報(bào)表嗎
小林老師
2022 03/04 13:30
您好,是母子修改的
68831084
2022 03/04 13:31
母子修改是什么
小林老師
2022 03/04 18:24
您好,不好意思,打錯(cuò)了,是需要修改的
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