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6月福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅50元已抵扣,這月要轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理

84784956| 提問時(shí)間:2021 12/29 10:41
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021 12/29 10:42
84784956
2021 12/29 10:50
12月發(fā)現(xiàn)福利費(fèi)不能抵扣,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,還要通過應(yīng)付職工薪酬嗎? 借:管理費(fèi)用52.02 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)52.02 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)52.02貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額52.02
美橙老師
2021 12/29 10:55
你原來做賬時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 現(xiàn)轉(zhuǎn)出應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付職工薪酬核算
84784956
2021 12/29 11:00
按你前面發(fā)的做嗎,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
美橙老師
2021 12/29 11:01
是的,這么做就可以了。
84784956
2021 12/29 11:01
就這一筆在不用做了嗎
美橙老師
2021 12/29 11:02
不用了,已經(jīng)轉(zhuǎn)出到你的費(fèi)用里了
84784956
2021 12/29 11:09
那么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出又在貸方,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)平
美橙老師
2021 12/29 11:12
這個(gè)是三級(jí)科目,可以月末結(jié)平,也可以不結(jié)平,繳納增值稅是統(tǒng)計(jì)二級(jí)科目就可以
84784956
2021 12/29 11:21
每個(gè)月末我都結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,我意思按我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出福利費(fèi)是不是還要做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)52.02貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額52.02
美橙老師
2021 12/29 11:28
沒有必要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)52.02貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額52.02 你做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)的貸方,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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