問題已解決

老師您好,我上個月的賬是借:管理費用 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項稅額 貸:其他應(yīng)付款,實際上我上個月還沒認證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費–待認證進項稅里,導(dǎo)致我上個月賬上的進項稅額多了,這個月認證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝

84785046| 提問時間:2021 12/09 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費待認證 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2021 12/09 09:00
84785046
2021 12/09 09:01
那不是說應(yīng)交增值稅進項稅額不能在借方嗎?
郭老師
2021 12/09 09:02
對的是的,沒有認證做不了進項
84785046
2021 12/09 09:02
說錯了,是不能在貸方
郭老師
2021 12/09 09:03
可以在貸方的,這個是負債類的科目,紅沖貸方可以的,這個沒有關(guān)系。
84785046
2021 12/09 09:34
調(diào)整上個月的賬是借:應(yīng)交稅費待認證 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。這個月認證時做賬是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,貸應(yīng)交稅費–待認證進項稅額,是這樣做嗎?
郭老師
2021 12/09 09:36
對是的,是這么做的。
84785046
2021 12/09 09:39
好的,謝謝,我還以為應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額是不允許在貸方的呢
郭老師
2021 12/09 09:40
可以的,這個沒有這個規(guī)定。
84785046
2021 12/09 09:42
哦哦,我百度的都說不可以,所以疑惑了
郭老師
2021 12/09 09:45
你好,可以的,可以這么做的。
84785046
2021 12/09 09:56
好的,謝謝
郭老師
2021 12/09 09:58
不用客氣工作愉快。
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