問題已解決

上個月的開了一張發(fā)票3000多,直接做成了借,庫存現(xiàn)金入 貸主營業(yè)務收入 但是這個月對方用公戶轉(zhuǎn)賬了,沒有走現(xiàn)金,我本月需要做什么處理

84784995| 提問時間:2024 10/24 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
本月需要進行以下處理: 沖銷上月錯誤的記賬憑證: 借:庫存現(xiàn)金(金額用紅字) 貸:主營業(yè)務收入(金額用紅字) 編制正確的記賬憑證: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)(如果有增值稅的話)
2024 10/24 10:53
84784995
2024 10/24 10:58
不用再設應付賬款過度一下了是嗎?直接銀行存款就行
樸老師
2024 10/24 10:59
嗯 這樣做就可以的
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