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7月購(gòu)入商品,已銷售,8月才給銷售折讓,怎么做分錄?

84785019| 提問時(shí)間:09/20 15:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 貸:應(yīng)收賬款
09/20 15:51
84785019
09/20 15:53
是我購(gòu)入的商品,對(duì)方給我的折讓,錢已支付,應(yīng)該是對(duì)方退給我的。不是應(yīng)該沖減主營(yíng)成本嗎?
家權(quán)老師
09/20 15:56
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) ? ? ? ?銀行存款? ? ?正數(shù) 貸:??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84785019
09/20 16:09
發(fā)票金額:商品-1769.91,稅額-230.09,合計(jì)-2000,請(qǐng)幫忙給一個(gè)分錄。
家權(quán)老師
09/20 16:12
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1769.91 ? ? ? ?銀行存款? ? ?2000 貸:??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出230.09
84785019
09/20 16:13
月末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目里?
家權(quán)老師
09/20 16:16
那個(gè)可能不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的哈
84785019
09/20 16:24
不結(jié)轉(zhuǎn),它影響了我未交稅金的余額???
家權(quán)老師
09/20 16:27
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84785019
09/20 16:29
我是每個(gè)月月底把進(jìn)、銷項(xiàng)都全部轉(zhuǎn)到未交增值稅里,進(jìn)銷項(xiàng)無余額的,未交增值稅的余額和申報(bào)表一致,這樣做錯(cuò)了嗎?
家權(quán)老師
09/20 16:31
可以那樣做,只是很麻煩,而且會(huì)把自己整蒙圈
84785019
09/20 23:44
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
09/21 00:01
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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