問題已解決

老師,我們單位之前法人工資是0,沒有其他人員工資,但是交社保,現(xiàn)在其他應(yīng)付款-帶扣社保有負(fù)數(shù)余額,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄把它沖掉

84784976| 提問時間:09/14 16:27
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
處理負(fù)數(shù)余額,先檢查原因。如果是計(jì)算錯誤導(dǎo)致,調(diào)整原錯誤分錄即可。具體分錄需根據(jù)實(shí)際調(diào)整金額和科目進(jìn)行,比如借記“其他應(yīng)收款-員工”、貸記“應(yīng)付職工薪酬”,視具體情況調(diào)整。務(wù)必確保會計(jì)處理準(zhǔn)確無誤。
09/14 16:30
84784976
09/14 16:32
就是因?yàn)槲覜]計(jì)提社保,出了負(fù)數(shù),怎么沖掉
堂堂老師
09/14 16:35
若因未計(jì)提社保產(chǎn)生負(fù)數(shù),應(yīng)先補(bǔ)提社保分錄:借“應(yīng)付職工薪酬”,貸“其他應(yīng)付款”。再將負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)正:借“其他應(yīng)付款”,貸“銀行存款”或“現(xiàn)金”。確保賬面平衡。
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