問(wèn)題已解決

老師,你好,想問(wèn)一下我公司原實(shí)繳注冊(cè)資本1289萬(wàn),然后現(xiàn)在決定減資,新注冊(cè)資本為100萬(wàn),然后賬上累計(jì)經(jīng)營(yíng)未分配利潤(rùn)是虧損的是-469萬(wàn),那我辦理減資后需要退回給股東的錢是不是就是1289-100萬(wàn),剩余的就要退回給股東? 那我公司銀行賬上沒(méi)有那么多錢,怎么退回?這個(gè)減資分錄怎么寫???謝謝。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:09/03 09:18
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!減資后要退給股東的錢是1289-100=1189萬(wàn)。若公司賬戶余額不足,先用盈余公積補(bǔ),不夠再用未分配利潤(rùn),還是不夠的話,股東間協(xié)商解決。減資分錄:借:實(shí)收資本 1189萬(wàn);貸:其他應(yīng)付款 1189萬(wàn)。然后通知股東,協(xié)商退款方式。
09/03 09:22
84785035
09/03 09:30
比如我其他應(yīng)付款有掛賬之前借給股東的款,那我這次減資是不是就可以直接沖其他應(yīng)付款的余額? 然后銀行賬戶還不夠,就未分配利潤(rùn),那這樣未分配利潤(rùn)是可以沖到0為止是吧? 還不夠退多出來(lái)的余額,是不是可以要么就先掛賬其他應(yīng)付款,要么就是資本公積嗎?
堂堂老師
09/03 09:33
嗯,如果其他應(yīng)付款有股東欠款,可以抵減欠款。不夠的話,確實(shí)可用未分配利潤(rùn)補(bǔ)足。未分配利潤(rùn)降到零后,剩下的再掛其他應(yīng)付款或資本公積處理。關(guān)鍵是要確保流程合規(guī),避免影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。
84785035
09/03 09:35
好的,謝謝
堂堂老師
09/03 09:38
不客氣!關(guān)于減資,先用股東欠款抵,不夠用未分配利潤(rùn)補(bǔ),再到其他應(yīng)付款或資本公積。確保操作合法,財(cái)務(wù)清晰。
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