問題已解決

老師,應(yīng)付賬款貸方負數(shù)金額,和應(yīng)付賬款借方正數(shù)金額意思一樣都表示預(yù)付了錢發(fā)票未來?我確定對方發(fā)票來不了,賬上怎么抹平?

84784986| 提問時間:09/02 21:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
應(yīng)付賬款負數(shù)表示預(yù)付款,正數(shù)是正常應(yīng)付款項。若確認無法收到發(fā)票,先按正數(shù)記賬,然后調(diào)整為負數(shù),再沖減對應(yīng)資產(chǎn)或收入,實現(xiàn)賬面平衡。
09/02 21:51
84784986
09/02 22:00
怎么做憑證。分錄
84784986
09/02 22:02
比如,a公司有480的發(fā)票來不了了,我怎么把他家應(yīng)付賬款在借方,480,這家給抹平,讓我的報表好看
小智老師
09/02 22:03
A公司做憑證:借應(yīng)付賬款 480 貸其他收益/沖減資產(chǎn) 480。這樣報表就顯得干凈整潔了。
84784986
09/02 22:05
我是小企業(yè)會計準則,也可以做這樣的分錄嗎?
小智老師
09/02 22:06
可以的,小企業(yè)會計準則下,遇到這種情況,借“應(yīng)付賬款”480,貸“其他收益”或“沖減資產(chǎn)”480,這樣處理報表就清晰了。
小智老師
09/02 22:07
是的,根據(jù)《小企業(yè)會計準則》,你的處理方式是正確的。 具體的會計分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 480 貸:其他收益 / 沖減資產(chǎn) 480 這樣做的目的是將這筆未收到發(fā)票的預(yù)付款從應(yīng)付賬款中剔除,避免在財務(wù)報表上產(chǎn)生不必要的負債,使得報表更加準確反映公司的財務(wù)狀況。
84784986
09/02 22:07
老師我做借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款,分錄可對?
小智老師
09/02 22:11
可以的,如果是因為某種原因需要確認損失,先借營業(yè)外支出,后貸應(yīng)付賬款,這樣操作沒問題。記得調(diào)整好相關(guān)科目平衡即可。
84784986
09/02 22:14
老師,我這這比分錄,可需要證據(jù)鏈?
小智老師
09/02 22:16
嗯,做賬要有依據(jù)。比如憑證、發(fā)票、合同等,這些就是證據(jù)鏈。確保每筆賬都有合理來源,這樣財務(wù)報告才可信。
84784986
09/02 22:18
老師我做借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款,分錄可對?老師我做這比分錄可要證據(jù)鏈
小智老師
09/02 22:21
可以,但得有證據(jù)支持,比如合同、通知等文件,確保賬務(wù)處理合理合法。
84784986
09/02 22:28
好的謝謝老師,你說的分錄,不要證據(jù)鏈吧,沖減了資產(chǎn)
小智老師
09/02 22:31
沒問題,沖減資產(chǎn)時確實需要憑證支持,比如合同、通知等。確保賬務(wù)真實合理。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~