問題已解決

老師好,發(fā)現(xiàn)2022年有幾張材料專票重復(fù)入賬,進(jìn)項稅也重復(fù)計提啦,與增值稅主表報表進(jìn)項稅不一致,稅是按報表報送并繳納的沒有錯,但是現(xiàn)在賬怎么調(diào)呢,重復(fù)記賬可以沖回,2022年賬面多計提的進(jìn)項稅怎么處理呢,

84785024| 提問時間:07/21 20:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我們申報表沒有錯就好辦的,把重復(fù)的分錄沖回就好了,2022年賬面多計提的進(jìn)項稅也沖回了呀
07/21 20:24
84785024
07/21 20:38
但是稅金沖回的話與2024年進(jìn)項稅合計不符啦
84785024
07/21 20:39
2024年賬面進(jìn)項稅與報表是一致的,沖回2022年的進(jìn)項稅,賬和表就不一致啦
廖君老師
07/21 20:40
您好,我們23年的賬上的增值 稅就是錯了(23年增值稅申報表和賬是不一致的),現(xiàn)在沖回就對了哇
84785024
07/21 20:43
不一致也沒問題的,對吧老師
84785024
07/21 20:46
老師,可不可以單獨設(shè)立一個進(jìn)項稅二級科目,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅—多計提的進(jìn)項稅
廖君老師
07/21 20:48
您好,不一致有問題的,我們現(xiàn)在調(diào)整了不就一致了么, 2.多計提的進(jìn)項稅這個科目不好,我們都做錯了,還新建一個科目告訴人家,本來我們調(diào)整后對上了,外人還看不出來的
84785024
07/21 21:01
老師是這樣的,每年的進(jìn)項稅最后我都結(jié)平啦!所以當(dāng)年的進(jìn)項稅就是當(dāng)年的,2024年調(diào)2022年的進(jìn)項稅,那當(dāng)年的賬和表就不一致啦
廖君老師
07/21 21:07
您好,進(jìn)項稅結(jié)平了,那 應(yīng)交稅金-未交增值稅這個科目有余額的呀,
84785024
07/21 21:08
哦哦,我再看看賬哈,謝謝老師
廖君老師
07/21 21:10
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
84785024
07/21 21:22
老師,我剛才看了一下賬,2022年進(jìn)項稅已經(jīng)結(jié)平啦,我在今年應(yīng)該沖應(yīng)交稅費未交增值稅科目么?
廖君老師
07/21 21:34
您好,還是沖進(jìn)項稅,每月未? 您都要結(jié)轉(zhuǎn)的呀,結(jié)轉(zhuǎn)后還是無余額的
84785024
07/22 10:01
老師好,每月末進(jìn)項稅我是不結(jié)轉(zhuǎn)的,都是年末一起結(jié)轉(zhuǎn)啊,如果沖應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅,當(dāng)月進(jìn)項稅賬表就不一致
廖君老師
07/22 10:06
哦哦,那您直接沖 未交增值稅
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