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老師,你好,我想問一下,我們是制造業(yè)有享受增值稅加計(jì)抵減,我在做抵減的時(shí)候的分錄應(yīng)該怎么做???

84784952| 提問時(shí)間:07/13 10:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計(jì)提加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 申報(bào)時(shí)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 ? ? ? 銀行存款
07/13 10:06
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