問題已解決
老師,公司租辦公室,6月先預繳一個季度(10月1號-12月31號的房租),發(fā)票在6月也已經(jīng)拿到,怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借,預付賬款 貸銀行存。
按月攤銷,借管理費用 貸預付賬款
07/10 09:25
84784963
07/10 09:26
房租是9855,按三個月,您能幫我把分錄寫出來嗎?
東老師
07/10 09:27
三個月總的房租是多少?
84784963
07/10 09:28
三個月的總房租是9855
東老師
07/10 09:29
借,預付賬款9855 貸銀行存9855
按月攤銷,借管理費用3285 貸預付賬款3285
84784963
07/10 09:33
我支付出去是9855,給我的發(fā)票也是9855,那我是否得按你上面借管理費用3285 貸預付賬款3285處理?
東老師
07/10 09:34
你得先做一筆預付賬款的才行。
84784963
07/10 09:35
就還是按這個:借預付賬款9855 貸銀行存款9855
按月攤銷,借管理費用3285 貸預付賬款3285?
東老師
07/10 09:36
對的,沒錯的,是這么做的。
84784963
07/10 09:37
我這個是提前支付,6月付款和收到發(fā)票的,但是合同上約定的是10.1-12.31的房租,是不是到7月份繼續(xù)做攤銷借管理費用3285 貸預付賬款3285
東老師
07/10 09:38
對的就是這么做賬的
84784963
07/10 09:38
好的,謝謝
東老師
07/10 09:38
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
閱讀 534