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請問一下,補繳以前年度的增值稅和印花稅的會計處理,謝謝

84785031| 提問時間:06/19 17:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個要看是什么原因要補增值稅,是少做了收入嗎
06/19 17:45
84785031
06/20 11:26
稅務(wù)局要求自查中,發(fā)現(xiàn)需要補稅
宋生老師
06/20 11:31
你好!你是以什么原因來補?
84785031
06/20 11:34
不能抵扣,但是抵扣了
宋生老師
06/20 11:37
你好,你看一下是什么業(yè)務(wù)的進項不能抵扣但是抵扣了的,然后再做對應(yīng)的存折。
84785031
06/20 11:38
工程施工
宋生老師
06/20 11:41
你好!你這個借工程施工 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后再借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費,未交增值稅。 然后再交了借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。
84785031
06/20 11:44
好的,謝謝老師
宋生老師
06/20 11:46
你好,不用客氣的了。
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