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業(yè)務(wù)招待費發(fā)票,借管理費用業(yè)務(wù)招待費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸記其他應(yīng)付款,,不可以抵扣進項,那這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額怎處理?

84784978| 提問時間:06/05 23:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這么做賬,借管理費用招待費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
06/05 23:11
84784978
06/05 23:14
那進項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
東老師
06/06 08:07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
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