問題已解決

做內(nèi)賬的時候這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做 比如4月付了電腦款2000,然后電腦款的發(fā)票是5月開的,那么我4月做內(nèi)帳的時候這2000直接做管理費用嗎?

84784967| 提問時間:05/22 13:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
電腦四月份到了可以的 可以這么做的
05/22 13:02
84784967
05/22 13:29
4月付款就做了管理費用,那么那5月收到發(fā)票怎么做賬
郭老師
05/22 13:30
借應(yīng)付賬款,貸管理費用。借管理費用,貸應(yīng)付賬款。
84784967
05/22 13:33
感覺這樣做好麻煩
郭老師
05/22 13:35
你嫌麻煩,那你收到了發(fā)票再做
郭老師
05/22 13:35
這樣就體現(xiàn)不出權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784967
05/22 14:47
內(nèi)賬都是這么做嗎 收到發(fā)票。 借應(yīng)付賬款,貸管理費用。借管理費用,貸應(yīng)付賬款。
郭老師
05/22 14:48
內(nèi)賬外賬正規(guī)的都應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月發(fā)生了,當(dāng)月就做管理費用。下一個月發(fā)票到了紅沖。
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