問題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳時利潤為虧21萬,但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導致現(xiàn)在申報需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務嗎?還是改報表

84785046| 提問時間:04/29 16:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 如果不想退稅怎么操作 要修改申報表 增加利潤 把21萬的虧損先覆蓋掉 然后300對應所得稅的利潤也要增加利潤 太不劃算了
04/29 16:26
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~