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企業(yè)所得稅匯算清繳時利潤為虧21萬,但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導致現(xiàn)在申報需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務嗎?還是改報表
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如果不想退稅怎么操作 要修改申報表 增加利潤 把21萬的虧損先覆蓋掉 然后300對應所得稅的利潤也要增加利潤 太不劃算了
04/29 16:26
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企業(yè)所得稅匯算清繳時利潤為虧21萬,但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導致現(xiàn)在申報需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務嗎?還是改報表
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