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請(qǐng)教老師,企業(yè)匯繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第21行有個(gè)贊助支出是指什么費(fèi)用?贊助費(fèi)算贊助支出嗎?需要納稅調(diào)增嗎?謝謝

84784988| 提問時(shí)間:04/26 12:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,比如你公司贊助某活動(dòng)或者贊助其他企業(yè)發(fā)生的支出,這部分要調(diào)整
04/26 12:45
84784988
04/26 12:46
是全額調(diào)增嗎?
meizi老師
04/26 12:46
對(duì)的,贊助是全額調(diào)整的
84784988
04/26 12:58
有發(fā)票也要全額調(diào)整嗎?
meizi老師
04/26 12:59
對(duì),這部分不能稅前扣除
84784988
04/26 13:32
請(qǐng)教老師,比如,2023年計(jì)提了人工費(fèi)60萬元,沒發(fā)票,已轉(zhuǎn)做成本結(jié)轉(zhuǎn)了損益30萬,影響了利潤,剩余30元未結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi),未影響利潤,在匯繳時(shí),收到30萬的發(fā)票,沒轉(zhuǎn)成本的30萬元沒有到發(fā)票也沒影響利潤要不要納稅調(diào)增?謝謝
meizi老師
04/26 14:12
不用,相當(dāng)于你只發(fā)生了30成本,沒有結(jié)轉(zhuǎn)的30還在往來科目不影響利潤,也不存在調(diào)整
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