問題已解決
老師,去年有筆賬,暫估入賬的,先做的后工程成本,應付賬款,去年年末結轉了成本,到現在票還沒收到,錢已經付了,現在該如何調賬呢
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速問速答您好,這個發(fā)票這以后能拿到嗎
04/08 12:49
84785039
04/08 16:33
不一定能拿到
東老師
04/08 16:34
那就是匯算清繳的時候納稅調整就成了
84785039
04/08 16:35
那應付的余額怎么沖銷掉呢
東老師
04/08 16:36
借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
84785039
04/08 16:38
好的,謝謝
東老師
04/08 16:39
不客氣,幫忙給個五星好評
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