問(wèn)題已解決

收到供應(yīng)商開(kāi)的差價(jià)發(fā)票,商品a,100噸,2000元。是22年的業(yè)務(wù),我這邊沒(méi)有這個(gè)商品庫(kù)存,也不銷售,應(yīng)該怎么入賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:03/12 15:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那因?yàn)槭裁丛蜷_(kāi)的差價(jià)呢?
03/12 15:24
84784985
03/12 15:59
退尾款,清帳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有批貨價(jià)格算錯(cuò)了,但是22年和業(yè)務(wù)對(duì)賬是沒(méi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在收了這張票,也不能入庫(kù),借成本,貸預(yù)付賬款可以嗎
玲老師
03/12 16:01
這批商品要是銷售了,那就說(shuō)明咱成本結(jié)算少了,把這個(gè)成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上就行了。借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
84784985
03/12 16:08
為啥貸銀行存款啊,我們?cè)趯?duì)方賬戶有2.2萬(wàn)余款未退回,現(xiàn)在退兩萬(wàn),那兩千開(kāi)差價(jià)發(fā)票了,我收到退款是借銀行存款貸預(yù)付賬款。收到發(fā)票是,借成本,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款吧?
玲老師
03/12 16:11
我那個(gè)只是比方,因?yàn)槲也磺宄@個(gè)錢的情況,要是銀行付款是用銀行存款要原來(lái)有預(yù)付賬款,貸方就是用預(yù)付賬款。
玲老師
03/12 16:11
要是專用發(fā)票可以抵扣,那你這個(gè)分?jǐn)?shù)就對(duì)。
玲老師
03/12 16:11
然后跨年了影響損益,要用以前年度損益調(diào)整。
玲老師
03/12 16:11
因?yàn)樵蹅儧](méi)調(diào)整庫(kù)存商品是直接因?yàn)殇N售的調(diào)整的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784985
03/12 16:14
好的,用以前年度損益調(diào)整科目,不用改報(bào)表了是吧,帳套和稅局利潤(rùn)表的差不用處理是嗎
玲老師
03/12 16:16
最好是把前期的申報(bào)更正處理為好。
玲老師
03/12 16:16
我看了一下金額比較小,2000元不用調(diào)整也行,你就直接用當(dāng)年的這個(gè)科目就行,不用以前年度損益調(diào)整,然后報(bào)表咱也不調(diào)了。
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