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收到跨年發(fā)票,去年沒有暫估,現(xiàn)在分錄怎么寫,運費,匯繳清算怎么填寫,填寫哪一行

84785003| 提問時間:03/10 00:34
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黃陸壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
收到跨年發(fā)票且去年沒有暫估的情況下,會計分錄的處理和所得稅匯算清繳的填寫方法會有些特別。以下是一些建議: 會計分錄的處理: 如果去年已經支付了相關費用,但因為未收到發(fā)票而沒有記賬,現(xiàn)在收到發(fā)票后,可以直接記賬。分錄為:借:相關費用科目(如運輸費、差旅費等),貸:銀行存款/現(xiàn)金等。 如果去年沒有支付相關費用,今年收到發(fā)票后支付,則分錄為:借:相關費用科目(如運輸費、差旅費等),貸:應付賬款/預付賬款等(根據(jù)實際情況選擇);支付時,借:應付賬款/預付賬款等,貸:銀行存款/現(xiàn)金等。 所得稅匯算清繳的填寫: 在填寫所得稅匯算清繳表時,應將這筆費用填入正確的費用類別中,例如“運輸費”應填入“營業(yè)費用”一欄。 填寫時需要注意,這筆費用是跨年度的,因此在填寫時需要注意區(qū)分所屬年度。一般來說,這筆費用應屬于發(fā)票開具的年度,也就是去年的費用。 如果稅務部門對此有特別要求或規(guī)定,還需按照相關規(guī)定進行填寫。
03/10 00:38
黃陸壹老師
03/10 00:40
其實,根據(jù)我從業(yè)那么多年,如果金額不大,跨年發(fā)票,之前沒有暫估,在本年就正常入費用,不做調整。這樣雖然欠妥,但是很多企業(yè)都怎么做
84785003
03/10 00:41
稅務局有特別的規(guī)定是什么意思老師?我這個跨年發(fā)票還能用銷售費用這個科目?我當時沒有暫估,發(fā)票也是今年的日期
黃陸壹老師
03/10 00:47
其實,你應該明白我的意思。發(fā)票如果是今年的日期,你直接作為今年的費用入賬就可以,不必較真做賬去調整什么。除非這個發(fā)票金額特別大,有很大影響才會去調整。
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