問題已解決

請(qǐng)問小規(guī)模商貿(mào)公司,1月份已經(jīng)實(shí)際發(fā)貨,然后客戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬了貨款,但是是1月最后一天轉(zhuǎn)的,所以沒來得及開發(fā)票,2月初開了發(fā)票,那我能先做預(yù)收賬款分錄,等到2月了再做收入的分錄嗎?

84784963| 提問時(shí)間:03/07 09:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以的,沒問題的哈
03/07 09:58
84784963
03/07 10:25
那如果我想在1月收到貨款又已經(jīng)發(fā)貨但是因?yàn)榭缭?月才給對(duì)方開發(fā)票的情況下1月怎么入收入?直接借:銀行存款,貸收入分錄嗎?
家權(quán)老師
03/07 10:26
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票
84784963
03/07 10:37
有一筆業(yè)務(wù),1月已發(fā)貨5500.客戶只對(duì)公轉(zhuǎn)賬3500.欠2000.都沒開發(fā)票,一月怎么入賬?
家權(quán)老師
03/07 10:43
借:應(yīng)收賬款2000 ? ? ? ?銀行存款3500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84784963
03/07 14:59
請(qǐng)問:假如同一家供貨商,對(duì)方開發(fā)票不及時(shí)的話,有時(shí)幾個(gè)月才開一次,那我每次采購要憑采購單暫估入庫:1支付貨款,借:預(yù)付賬款-暫估,貸:銀行存款 2,采購入庫:借:庫存商品-明細(xì)科目 貸:預(yù)付賬款-暫估 3等到收到對(duì)方發(fā)票:先沖銷暫估分錄,再重新按發(fā)票入庫做分錄嗎?
家權(quán)老師
03/07 15:13
這樣設(shè)置預(yù)付賬款-暫估-供應(yīng)商,就不會(huì)亂了
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