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請(qǐng)問,往年計(jì)提所得稅多計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?原分錄是借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅

84784974| 提問時(shí)間:01/15 17:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
現(xiàn)在做相反分錄就可以
01/15 17:15
84784974
01/15 17:16
做相反分錄那所得稅費(fèi)用就減少了,年末所得稅費(fèi)用在報(bào)表顯示為負(fù)數(shù)呢
84784974
01/15 17:16
因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在上一年是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
文文老師
01/15 17:17
沒關(guān)系?;蛘?借:應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅 貸:未分配利潤
84784974
01/15 17:22
報(bào)表負(fù)數(shù)有沒有什么影響呢?
文文老師
01/15 17:28
報(bào)表負(fù)數(shù),基本沒有什么影響
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