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老師,你好,客戶給我們開具了上月電子增值稅專票票,跨月我們還未抵扣認(rèn)證,紅沖了又重新開具了電子增值稅專票,該如何做賬務(wù)處理

84785028| 提問時(shí)間:01/14 09:45
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,未抵扣,把這張發(fā)票放到原憑證后就可以了
01/14 09:47
84785028
01/14 09:49
老師,材料我們收到了,對方開具了發(fā)票,不知道為什么跨月紅沖了,又重新開具的,我還沒認(rèn)證抵扣,該如何做賬務(wù)處理
王曉曉老師
01/14 10:24
你當(dāng)時(shí)收到材料入賬了嗎?
王曉曉老師
01/14 10:25
入賬了的話就不用重新賬務(wù)處理,把新的票放憑證后就可以了
84785028
01/14 10:29
跨月了,對方紅沖了我入賬的時(shí)候,借:原材料應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款
王曉曉老師
01/14 10:46
直接放憑證就可以的,如果你實(shí)在覺得要處理一下,就紅沖之前的,然后再入一次這個就可以了
84785028
01/14 10:52
老師,像這種情況我暫估也應(yīng)該不合理吧
王曉曉老師
01/14 10:54
你收到貨,如果對方?jīng)]來發(fā)票,就可以暫估入賬
84785028
01/14 10:57
對方開了電子票,下個月又紅沖了,重新開具的
王曉曉老師
01/14 11:00
嗯,有收了票的就不是暫估了,就是正規(guī)入賬,很對的呀
84785028
01/14 11:01
好的,謝謝老師
王曉曉老師
01/14 11:03
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