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老師您好,買的固定資產(chǎn)當(dāng)時沒開發(fā)票,說是下午開,我怎么入賬?

84784956| 提問時間:01/09 13:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你以后能收到嗎?你現(xiàn)在拿到貨物了嗎?
01/09 13:09
84784956
01/09 13:11
電腦已經(jīng)到了,先給開的收據(jù),說是下月給發(fā)票
宋生老師
01/09 13:12
你好你可以先進入固定資產(chǎn),然后等發(fā)票拿到之后再紅字沖減,然后按發(fā)票金額入賬。
84784956
01/09 13:14
這月入固定資產(chǎn),下月計提對吧?這個發(fā)票拿到后垮年了,您看我怎么沖減?
宋生老師
01/09 13:15
你好,是的,就是這樣子。如果你發(fā)票金額能確定的話,你就直接貼到今年來就好了。
84784956
01/09 13:17
金額確定好了,我現(xiàn)在是12月的賬,發(fā)票來了開的是1月票,我能入12月的賬里嘛
宋生老師
01/09 13:18
你好可以的,可以這樣做。
84784956
01/09 13:19
審計不會有問題嘛老師
宋生老師
01/09 13:22
你好這個你有其他的,比如送貨單之類的話是沒有什么問題的。
84784956
01/09 13:22
沒有,就給了個收據(jù)
宋生老師
01/09 13:25
你好,你讓對方給你開一個。
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