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老師,12月底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額為貸方負(fù)數(shù)怎么弄呢

84785017| 提問時(shí)間:01/09 10:10
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竹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué) 你使用這個(gè)科目核算增值稅的一系列業(yè)務(wù)么,這樣的話貸方負(fù)數(shù)是有抵扣稅額的概念。 還有你要自查一下 該科目的明細(xì) 是不是有哪幾筆作反了、掛錯(cuò)科目了,正常這個(gè)明細(xì)科目不用出現(xiàn)貸方負(fù)數(shù)哈
01/09 10:14
84785017
01/09 13:48
社保對(duì)上年要補(bǔ)交7000多,會(huì)計(jì)分錄怎么做并且做在上年還是下一年
竹老師
01/31 16:11
補(bǔ)交上年社保分錄 借:以前年度損益調(diào)整(社保統(tǒng)籌部分) 以前年度損益調(diào)整(社保個(gè)人部分) 貸:其他應(yīng)付款--補(bǔ)交社保 或直接做銀行存款 7000
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