問(wèn)題已解決

老師,我的應(yīng)付款因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票,對(duì)方也不會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們,我現(xiàn)在掛的應(yīng)付賬款該怎么處理?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/27 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你有收到貨物嗎?或者服務(wù)?
2023 12/27 15:35
84784999
2023 12/27 15:36
我收到的是貨物,最開(kāi)始對(duì)方說(shuō)是要提供發(fā)票的,后面他們就不給了。我款早就支付了。
宋生老師
2023 12/27 15:38
你好,你可以按送貨單來(lái)入賬,但是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除。
84784999
2023 12/27 15:43
我是按照送貨單來(lái)入賬的,在稅我不能扣成本嘛,那在匯算清繳后才把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)成本嗎?
宋生老師
2023 12/27 15:43
你好,你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不能稅前扣除,到匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整成本。
84784999
2023 12/27 15:44
哦,好的,謝謝老師。
宋生老師
2023 12/27 15:46
你好,不用客氣的了。
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