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老師,公司賣車給員工,未開發(fā)票,那做分錄,可以做成借應收-個人,貸主營收入,貸應交稅金-銷項稅嗎?

84784994| 提問時間:2023 12/12 14:12
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學,需要先結轉該車輛的賬面價值,轉入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊)   借:累計折舊   貸:固定資產(chǎn)   2、當收到出售款   借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理   3、涉及稅金的時候   借:固定資產(chǎn)清理   貸:應交稅金-增值稅   4、結算清理凈損益的時候   如果符合凈收益的情況:   借:固定資產(chǎn)清理   貸:營業(yè)外收入   如果符合凈損失的情況:   借:營業(yè)外支出   貸:固定資產(chǎn)清理
2023 12/12 14:16
84784994
2023 12/12 14:20
老師,我是按未開票收入申報的增值稅,有稅金
小筱老師
2023 12/12 14:23
您好同學,有稅金的話。將稅金金額計入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理   貸:應交稅金-增值稅 實際繳納時 借:稅金? 貸:銀行存款
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