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九月記賬的時候,其他應(yīng)收款記到管理費用其他里了,已經(jīng)結(jié)賬了,十月份怎么調(diào)整?

84785005| 提問時間:2023 12/09 21:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的 藍(lán)字登記正確的就可以了
2023 12/09 21:48
84785005
2023 12/09 22:15
結(jié)轉(zhuǎn)了,紅字不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?我做了個相反分錄,借其他應(yīng)收,貸管理費用對嗎
易 老師
2023 12/09 22:23
你說的這種也可以的。
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