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老師,我們是海南建筑公司,21年之前都是核定的企業(yè)所得稅,22年核定不了了,是不是21年之前都可以不做賬,從22年開始重新做賬呢?

84785015| 提問時(shí)間:2023 12/05 08:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,我們核定的是應(yīng)稅所得率吧,只要有收入就可以。 查賬征收后收入和成本都要進(jìn)行核算,我們的賬務(wù)就要比較完整的
2023 12/05 08:19
84785015
2023 12/05 08:24
那21年之前的賬本我還要接著做嗎?還是從22年開始按照新的單位做賬?
廖君老師
2023 12/05 08:26
您好,22年開始我們新建賬套比較好,以前的賬核算粗糙跟現(xiàn)在沒有連續(xù)性
84785015
2023 12/05 08:34
重新建賬,也需要前任會(huì)計(jì)提供的科目余額表對(duì)吧,
廖君老師
2023 12/05 08:38
您好,不需要呀,我們多2022年開始建賬,是從0開始的,以前又不要求有賬
84785015
2023 12/05 08:44
那銀行存款賬戶有錢啊,這個(gè)?
廖君老師
2023 12/05 08:50
好的,明白,借:銀行? 代:其他應(yīng)付款 -老板,把這個(gè)作為期初,我們還有往來賬沒有付清的么
84785015
2023 12/05 10:41
賬本明天才拿回來,我明天需要細(xì)細(xì)的看看
廖君老師
2023 12/05 10:43
您好,原來也有賬本呀,但要看科目余額表還有哪個(gè)余額在,這個(gè)還是要做為期初,因?yàn)椴橘~征收還是要平賬的
84785015
2023 12/05 10:46
老師,那我把賬本拿回來應(yīng)該到底怎么銜接呢
廖君老師
2023 12/05 10:48
您好,看21年末科目余額表各科目金額,不能全信的,要核對(duì),比如銀行是不是對(duì),庫存有沒有這么多,往來賬是不是真實(shí)的,把正確的金額作為22年期初數(shù)
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