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小規(guī)模開出專票怎么帳務(wù)處理?怎么確認(rèn)收?月末怎么計(jì)提稅費(fèi)?

84784962| 提問時(shí)間:2023 11/12 20:04
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這樣的話,就是? 借 銀行存款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 月末可以放在?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅中,等待支付
2023 11/12 20:05
84784962
2023 11/12 20:08
月末計(jì)提分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方放在什么科目
小鎖老師
2023 11/12 20:09
貸方你不支付的話,可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅放在貸方,因?yàn)樾∫?guī)模沒有應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目
84784962
2023 11/12 20:10
月末計(jì)提分錄怎么寫呢?
小鎖老師
2023 11/12 20:11
月末為什么要計(jì)提啊?因?yàn)樾∫?guī)模和一般納稅人不一樣,一般納稅人月末才需要,小規(guī)模的話,不支付的情況下,就放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方了呀這個(gè),都是這樣做的
小鎖老師
2023 11/12 20:11
計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn),只是一般納稅人的處理
84784962
2023 11/12 20:13
好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 11/12 20:13
不客氣的,千萬別和一般納稅人混淆了
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