問題已解決

我公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),從外單位購入的營銷禮品用于活動(dòng)抽獎(jiǎng),該禮品是與銷售捆綁的,商場(chǎng)組織此活動(dòng)也是為了促進(jìn)銷售,比如說顧客消費(fèi)滿799元可抽獎(jiǎng)基本是100%中獎(jiǎng)的,還有一種情況是會(huì)員消費(fèi)滿2000元贈(zèng)送某某禮品,請(qǐng)問一下您我們購入的營銷禮品,這種行為屬于視同銷售行為嗎?該怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝

84785006| 提問時(shí)間:2023 11/06 10:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)您提供的情況,將購入的營銷禮品用于活動(dòng)抽獎(jiǎng),屬于視同銷售行為。 在這種情況下,您需要按照市場(chǎng)價(jià)值將購入的營銷禮品進(jìn)行視同銷售處理,并按照銷售金額計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。同時(shí),您還需要將營銷禮品的市場(chǎng)價(jià)值與購入成本的差額計(jì)入銷售費(fèi)用或營業(yè)成本。 以下是一個(gè)可能的分錄示例: 借:銷售費(fèi)用/營業(yè)成本 貸:庫存商品(購入營銷禮品的成本) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額)
2023 11/06 10:32
84785006
2023 11/06 10:47
老師如果購入商品的時(shí)候取得的是增值稅專用發(fā)票,入庫時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?出庫的時(shí)候銷項(xiàng)稅額怎么計(jì)算?
樸老師
2023 11/06 10:51
同學(xué)你好 對(duì)的 可以抵扣的 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就是要交的
84785006
2023 11/06 11:03
商品出庫的時(shí)候,如果按照購入營銷禮品的成本已做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,是不含稅價(jià),那么應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算呢?按不含稅價(jià)直接×0.13還是用不含稅價(jià)÷1.13×0.13呢?
樸老師
2023 11/06 11:05
用的不含稅的金額那就直接乘以13%
84785006
2023 11/06 11:11
老師,我單位是零售百貨企業(yè),營業(yè)范圍有珠寶首飾,和服裝,鞋子,手表,我們也是一個(gè)商場(chǎng),有顧客在我們店里消費(fèi)買了黃金金條和黃金項(xiàng)鏈、吊墜。來我這邊要開增值稅專用發(fā)票,我可以給她開具嗎?稅收分類編碼應(yīng)該選擇哪一個(gè)?黃金還是珠寶首飾?還是就不能給開具?
樸老師
2023 11/06 11:13
同學(xué)你好 這個(gè)可以開的 得有范圍才可以
84785006
2023 11/06 11:21
是營業(yè)執(zhí)照范圍?我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營金銀首飾
樸老師
2023 11/06 11:27
那你就可以開的哦
84785006
2023 11/06 11:31
好的,謝謝老師。
樸老師
2023 11/06 11:35
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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