問題已解決

老師,服務(wù)業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣?,F(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,相對應(yīng)的加計(jì)抵扣也需要調(diào)減,請問這個調(diào)減額怎么賬務(wù)處理。

84784993| 提問時間:2023 10/16 13:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2023 10/16 13:27
84784993
2023 10/16 13:39
最后加計(jì)扣除科目是沒有余額的對嗎
郭老師
2023 10/16 13:40
啊,是的是的是的是的,沒有預(yù)。
84784993
2023 10/16 13:40
好的 謝謝
郭老師
2023 10/16 13:41
不用客氣,工作愉快。
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