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上月計(jì)提費(fèi)用報(bào)銷按照其他應(yīng)付款入賬的,本月實(shí)際是銀行支付,上月計(jì)提借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)10貸其他應(yīng)付款,本月收到發(fā)票是銀行支付出去的,怎么平其他應(yīng)付款

84785040| 提問時(shí)間:2023 10/12 10:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
付款的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023 10/12 10:26
84785040
2023 10/12 10:27
可是發(fā)票來了我這邊要入費(fèi)用,借費(fèi)用貸銀行,上月計(jì)提入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)中的借方
玲老師
2023 10/12 10:29
那不對(duì)計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84785040
2023 10/12 10:30
上月已經(jīng)發(fā)放出去了發(fā)票沒來
84785040
2023 10/12 10:30
并入工資申報(bào)的時(shí)候用應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
玲老師
2023 10/12 10:31
發(fā)票沒來,現(xiàn)在來發(fā)票了,就把沒有發(fā)票的分錄紅沖按照發(fā)票再做這個(gè)分錄。
玲老師
2023 10/12 10:31
如果是單位員工要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡,不是直接發(fā)了。
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