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老師,平時(shí)應(yīng)交所得稅是正常計(jì)提的,但6月份弄了高新加計(jì)扣除,造成應(yīng)交所得稅有余額,這余額該如何會(huì)計(jì)處理?(22年也一樣有貸方余額)

84785044| 提問時(shí)間:2023 09/04 08:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要沖銷多計(jì)提的所得稅。 借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:所得稅費(fèi)用(或 以前年度損益調(diào)整 )
2023 09/04 08:56
84785044
2023 09/04 09:02
那可以在7月份就沖銷嗎?還是12月?( 因?yàn)?0月份還有加計(jì)扣除)
鄒老師
2023 09/04 09:02
你好,在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候沖銷。
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