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我們總公司轉(zhuǎn)一筆貨款給我們公司,是走賬的,不開票,應(yīng)該怎樣處理合適?

84785002| 提問時(shí)間:2023 08/19 17:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
掛總公司的往來就是了
2023 08/19 17:13
84785002
2023 08/19 17:19
轉(zhuǎn)賬備注寫著貨款
家權(quán)老師
2023 08/19 17:20
不開票就是往來款科目其他應(yīng)收款或者應(yīng)收賬款
84785002
2023 08/19 17:24
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
家權(quán)老師
2023 08/19 17:24
是的,就是那樣做就是
84785002
2023 08/19 17:24
后面做賬的時(shí)候可以每月收點(diǎn)現(xiàn)金沖這筆其他應(yīng)收款嗎
家權(quán)老師
2023 08/19 17:25
以后支付給總公司沖就是了
84785002
2023 08/19 17:25
不好意思,我上面的問題問錯(cuò)了
家權(quán)老師
2023 08/19 17:27
那么你的問題是啥呢?
84785002
2023 08/19 17:28
這筆款又轉(zhuǎn)到總公司的另一賬戶了,那是不是直接做借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款,沖銷這筆賬
家權(quán)老師
2023 08/19 17:31
是的,就是那樣處理的
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