問題已解決

老師你好,請問我去年12月借應(yīng)收賬款,貸:主營收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),我把這里的銷項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊

84784991| 提問時間:2023 08/18 11:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2023 08/18 11:26
84784991
2023 08/18 11:27
這是去年12月份的現(xiàn)在直接這么調(diào)整就可以了嗎?
家權(quán)老師
2023 08/18 11:30
是的,就是那樣做就完事
84784991
2023 08/18 11:34
老師,其他的不用改的吧,報表啥之類的
家權(quán)老師
2023 08/18 11:38
是的,其他的不用改的吧,報表啥之類的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~