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老師,購買原材料,票我們沒有收到?jīng)]有開給我們,錢我們也沒給,料入庫了,當月還用料了,這個的分錄怎么做?

84785007| 提問時間:2023 08/15 19:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 購買原材料,借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 領用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料?
2023 08/15 19:41
84785007
2023 08/15 19:43
錢勒?可是錢已經(jīng)給他了,也不欠他們的錢了
鄒老師
2023 08/15 19:48
請看你前后描述,相互矛盾啊
84785007
2023 08/15 19:51
不好意思老師,對不起,給錢了,我表述錯了,不好意思
鄒老師
2023 08/15 19:52
你好 購買原材料沒有收到發(fā)票,借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 給錢了,借:預付賬款,貸:銀行存款? 領用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料?
84785007
2023 08/15 20:05
老師,借預付的那個科目可不可以換成應付對不對還是應收,不用預收預付科目可不可以?
鄒老師
2023 08/15 20:08
你好,如果不涉及預付賬款科目,第二個分錄可以計入 應付賬款的借方核算
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