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老師,請問我的報表中應付賬款為負,我填資產(chǎn)負債表時要怎么調 應收和應付都為負,

84784977| 提問時間:2023 07/11 10:48
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,把應付賬款的明細賬的負數(shù)余額填報在預付賬款就可以了
2023 07/11 10:49
84784977
2023 07/11 10:54
那我應收和應付不填數(shù)字,直接應收的負數(shù)填到預收,應付的負數(shù)填到預付嗎?
家權老師
2023 07/11 11:00
是的,就是那樣填報的,注意是明細賬的余額分類,不是總賬的余額分類
84784977
2023 07/11 11:22
老師,我這里有一個應付,和一個應付暫估,不知道應付為負的要怎么填
家權老師
2023 07/11 11:28
基本的思路舉一反三:比如 應收賬款項目=應收賬款的明細賬借方余額 加上 預收賬款的明細賬的借方余額
84784977
2023 07/11 11:33
請問,應付和應付暫估在報表中是什么關系?
家權老師
2023 07/11 11:36
是總賬和明細賬的關系
84784977
2023 07/11 11:36
老師,這個應付的借方和貸方明細余額不知道怎么來的,算起來不對?
84784977
2023 07/11 11:38
我打紅色框的數(shù)不知道怎么來的
家權老師
2023 07/11 11:41
就是是下邊的明細科目合計的金額
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