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老師,請問我當(dāng)月要暫估材料分錄怎么做,下個月發(fā)票收到了發(fā)票又要怎么做?

84785043| 提問時間:2023 05/22 22:10
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
原材料暫估入庫賬務(wù)處理 暫估入庫: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 暫估回沖: (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) (2)收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商
2023 05/22 22:11
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