當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
收到客戶的款項(xiàng),記賬公司是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款或者借銀行存款,貸應(yīng)收賬款 一年的賬分錄里面都沒有主營業(yè)收入 請問下老師,需不需要確認(rèn)收入的 借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是應(yīng)該放在應(yīng)收賬款里,不放在其他應(yīng)收款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的是收入嗎?
2023 04/29 11:50
84784974
2023 04/29 11:51
主營業(yè)收入,銷售貨物
郭老師
2023 04/29 11:52
那就應(yīng)該借銀行存款,貸預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款。
郭老師
2023 04/29 11:52
確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款,
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)
84784974
2023 04/29 11:55
不開票收款情況下,記賬公司里面就只做了一個(gè)借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,不開票收入
郭老師
2023 04/29 11:56
你好,那你現(xiàn)在借借貸應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),不管都需要做收入,都應(yīng)該做到應(yīng)收賬款里面,之前做錯(cuò)了可以不用調(diào)整的。
84784974
2023 04/29 12:04
今年自己做,是有確認(rèn)收入的,昨天去年的賬記賬公司拿過來了,我看了跟我做的不一樣,有疑問,所以問下你們,我需不需要跟他們一樣做賬還是按我的來
郭老師
2023 04/29 12:04
你好,接著之前再來做。
郭老師
2023 04/29 12:05
之前做錯(cuò)的,你給他紅沖了之后沒有余額了,就別用他的科目了,以后按照正確的來。
84784974
2023 04/29 12:10
嗯,去年的賬,轉(zhuǎn)賬給另外一家公司10萬,他計(jì)入應(yīng)付賬款,余額外借方,今年又轉(zhuǎn)賬了,我計(jì)入的其他應(yīng)收款,請問去年的賬我需要調(diào)整科目嗎?
轉(zhuǎn)賬金額是不會還的,因?yàn)樗彩菍儆谖夜镜?/div>
郭老師
2023 04/29 12:11
同一個(gè)客戶,你先用一個(gè)往來科目,你把它做平了之后,你再按照正確的來,這個(gè)支付的是什么業(yè)務(wù)的。
84784974
2023 04/29 12:13
你說的用往來科目做平是怎么做
就相當(dāng)于借款一樣,有借無還
郭老師
2023 04/29 12:18
借應(yīng)付帳款
貸銀行存款
支付的啥業(yè)務(wù)
84784974
2023 04/29 12:21
沒有業(yè)務(wù)往來,它也是屬于我公司的,它賬上沒錢周轉(zhuǎn),就轉(zhuǎn)款給他了,今年做賬是借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,去年做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款
郭老師
2023 04/29 12:38
以后還錢回來再沖
正確的就是其他應(yīng)收款
84784974
2023 04/29 12:40
去年做的賬繼續(xù)讓他掛著還是調(diào)整科目,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付賬款
84784974
2023 04/29 12:41
他的應(yīng)付賬款余額在借方
郭老師
2023 04/29 12:48
你好
可以的
可以調(diào)整的
84784974
2023 04/29 14:05
8萬調(diào)整到了其他應(yīng)收款,那他的余額是在借方還是貸方
郭老師
2023 04/29 14:18
你好,其他的在應(yīng)付賬款借方發(fā)生額。
郭老師
2023 04/29 14:19
應(yīng)付賬款借方余額的
84784974
2023 04/29 14:22
我的意思是他的應(yīng)付賬款8萬余額在借方表示應(yīng)收未收,現(xiàn)調(diào)整科目
借其他應(yīng)收款8萬,貸應(yīng)付賬款8萬
最后這8萬余額是在借方還是貸方
郭老師
2023 04/29 14:26
應(yīng)付賬款沒有余額了,最后都是在其他應(yīng)收款里面。
閱讀 354
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,內(nèi)賬, 我在1月份時(shí)應(yīng)了筆應(yīng)收款: A公司 借:應(yīng)收賬款5000.貸主營業(yè)收入, 現(xiàn)在8月份客戶要開具增值稅發(fā)票。 那我要如何修改分錄? 150
- 收到定金,借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款等到確認(rèn)收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣對嗎 1418
- 可以只有合同 借:應(yīng)收賬款 貸:合同資產(chǎn) 開具發(fā)票確認(rèn)收入 借:合同資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到銀行存款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款這樣嗎? 3393
- 代繳電費(fèi)時(shí);借:其他應(yīng)收款.貸:現(xiàn)金、收到還款時(shí):借:銀行存款或金、貸:其他應(yīng)收賬款可以用其他應(yīng)收款這個(gè)科目嗎?還是用應(yīng)收賬款這科目?哪個(gè)合適? 97
- 老題,應(yīng)收應(yīng)付,分錄應(yīng)該怎么做,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,還是借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款。 1286
最新回答
查看更多- 會計(jì)資格從業(yè)證和初級會計(jì)證的繼續(xù)教育是一起做的嗎 14小時(shí)前
- 稅務(wù)報(bào)表有留底,也用過了,但是賬上無留底稅額,怎么把賬弄平,賬上出現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額 16小時(shí)前
- 老師,房租發(fā)票的稅率是多少? 19小時(shí)前
- 財(cái)務(wù)工作描述中包括哪些方面的內(nèi)容? 2個(gè)月前
- 現(xiàn)金流量表的編制方法有哪些?主要有直接法和間接法兩種。 2個(gè)月前