問題已解決

各位老師們,咨詢個(gè)問題,一季度正數(shù)開票超過了30萬,但是有以前年度的發(fā)票負(fù)數(shù)沖紅,正數(shù)加負(fù)數(shù)是負(fù)數(shù),這個(gè)普票增值稅免稅的怎么算呀,是免稅呢 還是繳稅

84784972| 提問時(shí)間:2023 03/17 15:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正數(shù)加負(fù)數(shù)是負(fù)數(shù),這種情況是免征增值稅的?
2023 03/17 16:03
84784972
2023 03/17 16:06
那如果正數(shù)加負(fù)數(shù)是正數(shù),但是沒有超過季度30萬呢,是免稅嗎,假設(shè)如果專票是10萬,負(fù)數(shù)發(fā)票是30萬,正數(shù)普通發(fā)票是45萬,這個(gè)怎么交稅呢
鄒老師
2023 03/17 16:07
你好 如果正數(shù)加負(fù)數(shù)是正數(shù),但是沒有超過季度30萬呢,是免稅。 假設(shè)如果專票是10萬,負(fù)數(shù)發(fā)票是30萬,正數(shù)普通發(fā)票是45萬,這種需要繳納專用發(fā)票的增值稅,普通發(fā)票免征增值稅
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