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餐飲業(yè)收入增值稅報(bào)表上怎么填?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/08 08:22
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餐飲業(yè)收入增值稅報(bào)表上需要填寫(xiě)餐飲業(yè)收入計(jì)稅金額、增值稅稅額、應(yīng)繳稅款等內(nèi)容。其中,餐飲業(yè)收入計(jì)稅金額應(yīng)包括實(shí)收營(yíng)業(yè)收入,以及免稅銷(xiāo)售、免稅服務(wù)、免稅進(jìn)口和出口的營(yíng)業(yè)收入。增值稅稅額計(jì)算公式為:增值稅稅額 = 餐飲業(yè)收入計(jì)稅金額 × 增值稅稅率。應(yīng)繳稅款 = 增值稅稅額 ×(1 - 適用減免稅率)。 拓展知識(shí):根據(jù)不同的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容,如涉及到特定企業(yè)認(rèn)定的社會(huì)福利支出,社會(huì)福利支出也可以從餐飲業(yè)收入計(jì)稅金額中扣除來(lái)減少納稅義務(wù),可節(jié)稅20%。
2023 02/08 08:31
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