問(wèn)題已解決

"老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅月末集中計(jì)提,怎么處理? 取得收入時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,怎么處理?"

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 13:42
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
對(duì)于每月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅月末集中計(jì)提,我們通常采用收入時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的處理方案。 例如A公司在2019年5月份應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅8000元,首先應(yīng)從營(yíng)業(yè)收入的同一條目借8000元,再由稅金貸8000元,最后從貸方稅金賬戶增加8000元,抵扣營(yíng)業(yè)收入的800元,最終結(jié)賬期末,貸方稅金賬戶的余額為8000元。這樣,既實(shí)現(xiàn)了期末結(jié)賬,又已將增值稅工作賬戶明確化,且準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)在當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 02/03 13:50
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