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老師,借法人錢掛帳的其他應(yīng)付款太大了,庫存商品賬實(shí)不符,庫里多,這種情況怎么逐步?jīng)_賬呢?

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/21 22:18
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
針對您提出的問題,我想提出以下幾點(diǎn)建議: 1.首先,做好完整的財(cái)務(wù)分析,對比實(shí)際庫存物資數(shù)量和賬面數(shù)量,確定準(zhǔn)確的沖賬金額,并注明明細(xì)。 2.確定商品庫存實(shí)際數(shù)量,并將多余物資成本落實(shí)到合同價(jià)中,認(rèn)真核實(shí)掛帳賬款,大量賬款和數(shù)量做出具體的分析和計(jì)算。 3.根據(jù)財(cái)務(wù)分析,確定沖賬的具體方式,如直接調(diào)整法人的銀行余額,對應(yīng)的物資進(jìn)行沖賬,或者將法人的賬款轉(zhuǎn)入庫存物資和賬款的賬戶,等等。 4.庫存物資和應(yīng)付賬款的沖賬要分步驟進(jìn)行,按照財(cái)務(wù)分析的計(jì)劃,逐步進(jìn)行,以確保沖賬的準(zhǔn)確性和可控性。 拓展知識:沖賬(科目對沖)指企業(yè)在審計(jì)發(fā)現(xiàn)科目錯(cuò)誤時(shí),為了更正科目問題而進(jìn)行的糾正性交易,即將錯(cuò)誤的科目進(jìn)行“沖銷”,再將正確的科目補(bǔ)上,以糾正賬目錯(cuò)誤。
2023 01/21 22:27
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