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七月的增值稅已經(jīng)申報繳納過了,八月發(fā)現(xiàn)報錯了,進行更正后,應該補交七分的,七分是不需要補繳了嗎?做賬應該怎么做這個少交的七分

84784981| 提問時間:2023 01/21 10:26
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于七月的增值稅更正后,如果發(fā)現(xiàn)需要少交七分,是不需要補繳的。此時,可以在政府已經(jīng)申報的增值稅申報表中,做出相應的更正,并申請補貼部分的增值稅。 此時,應該先計算出更正增值稅后,需要補貼的部分,然后根據(jù)實際情況,針對具體的少繳稅額進行調(diào)整。最后,在企業(yè)財務系統(tǒng)中,把少繳稅額記錄進入應交稅金中,并加以納入稅收管理系統(tǒng),以備財會審計時查詢。 以上就是關于如何處理少交的七分增值稅的做賬工作的內(nèi)容,拓展知識:在申報更正后,不僅要補貼少交的稅款,還要按照規(guī)定及時繳納所得稅,以確保稅收管理系統(tǒng)的準確性。
2023 01/21 10:33
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