問題已解決
老師只有進(jìn)項發(fā)票沒有銷項發(fā)票,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答結(jié)轉(zhuǎn)分錄是會計中把月末剩余結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計期間。老師只有進(jìn)項發(fā)票沒有銷項發(fā)票,月末應(yīng)當(dāng)使用結(jié)轉(zhuǎn)分錄,具體的分錄操作要求如下:
一、應(yīng)收票據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
總賬:應(yīng)收票據(jù)X老師(貸)Y元
明細(xì):主帳簿X老師(借)Y元
二、預(yù)付費用結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
總賬:預(yù)付費用X老師(借)Y元
明細(xì):主帳簿X老師(貸)Y元
三、營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
總賬:營業(yè)外收入X老師(貸)Y元
明細(xì):主帳簿X老師(借)Y元
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是會計中一個常用的處理月末持有未發(fā)生利潤或未經(jīng)報銷的應(yīng)收、應(yīng)付和其他類賬款的技術(shù)性分錄,用以確定各月間的財務(wù)報表數(shù)字的正確性。它可以讓記錄的差異準(zhǔn)確的確定,也可以在會計報表層面跟蹤賬款的變化。除此之外,它還能實現(xiàn)財務(wù)報表的及時更新,實現(xiàn)財務(wù)報表的統(tǒng)一性及期末報表數(shù)字的準(zhǔn)確性。在同一會計期間內(nèi),所有結(jié)轉(zhuǎn)分錄都必須以期末結(jié)計的方式進(jìn)行。
2023 01/19 20:20
閱讀 177