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老板拿現(xiàn)金給另一個(gè)公司付本公司(過(guò)賬開(kāi)票),本公司收到款怎么做賬,開(kāi)了票怎么做賬—分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 12:13
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
1.首先,根據(jù)收款的原始憑證數(shù)據(jù),在財(cái)務(wù)賬簿上記錄收到的現(xiàn)金款項(xiàng),可以將收到的現(xiàn)金存入現(xiàn)金賬戶(hù)或者銀行賬戶(hù)。另外,應(yīng)在現(xiàn)金收入分錄中對(duì)收入的現(xiàn)金進(jìn)行記賬,用以確認(rèn)此筆收入。 2.當(dāng)老板開(kāi)具發(fā)票時(shí),應(yīng)在發(fā)票上反映準(zhǔn)確的發(fā)票信息,包括發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、開(kāi)票日期等。在財(cái)務(wù)賬簿上,應(yīng)作出相應(yīng)的分錄,即,在借方分錄中應(yīng)記錄為:應(yīng)收賬款(發(fā)票號(hào)碼)xxxx,金額xxx元;在貸方分錄中,記錄為:銀行/現(xiàn)金/xxx,金額xxxx元。 3.由于是老板拿現(xiàn)金給另一個(gè)公司付本公司,另一個(gè)公司有可能是本公司的客戶(hù)或者供應(yīng)商,此時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)客戶(hù)應(yīng)收或供應(yīng)商應(yīng)付賬款,同時(shí)待攤費(fèi)用余額減少,因此,在財(cái)務(wù)賬簿上,應(yīng)作出相應(yīng)的分錄,即,將客戶(hù)應(yīng)收/供應(yīng)商應(yīng)付賬款的借方金額、銀行/現(xiàn)金貸方金額、待攤費(fèi)用余額的貸方金額一并記賬,以確認(rèn)本公司收到款項(xiàng)。 拓展知識(shí): 財(cái)務(wù)分錄是財(cái)務(wù)賬簿的基礎(chǔ),分錄是一種用來(lái)記載財(cái)務(wù)事務(wù)的技術(shù),它將每一筆財(cái)務(wù)交易都分解成貸方與借方,然后登錄到財(cái)務(wù)賬簿中。在記賬的過(guò)程中,要準(zhǔn)確記錄費(fèi)用和收入,具體的賬目應(yīng)以正確的科目和摘要登記,并盡可能詳細(xì)地登記所有事項(xiàng),這樣有利于控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和提高會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性。
2023 01/13 12:22
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