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老師我申報的時候,銷項稅額和進項稅額還有留抵稅額,我在本月要怎么記賬

84784972| 提問時間:2023 01/07 11:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3574.38, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1651.81, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)3574.38—1651.81 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1247.04, 貸:應交稅費—未交增值稅?1247.04
2023 01/07 12:01
84784972
2023 01/07 12:14
老師,我不太懂這筆應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)3574.38—1651.8?
84784972
2023 01/07 12:27
老師我還是沒搞懂是這樣子的嗎
鄒老師
2023 01/07 14:27
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3574.38, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1651.81, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)3574.38—1651.81 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1247.04, 貸:應交稅費—未交增值稅?1247.04 銷項是3574.38,進項是1651.81,二者的差額自然就是??3574.38—1651.81啊
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