問題已解決

是這樣的,我這張5%的是我開出去的,其它的都是13%,我報增值稅的時侯跟13的一樣的報的,后面說沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,有涉稅風(fēng)險,那下個月報稅時要填哪個表來補(bǔ)救?

84784994| 提問時間:2022 11/30 21:04
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
您的意思是5%稅率在13%欄填寫了?還是說5%在5%填寫了,進(jìn)項都是13%的
2022 11/30 21:17
84784994
2022 11/30 21:19
5%的在5%的欄填寫了,進(jìn)項都是13
松松老師
2022 11/30 21:23
哦,5%稅率是差額征稅吧
84784994
2022 11/30 21:24
是的呢,我下個月報稅時該怎么補(bǔ)救呀
松松老師
2022 12/01 10:39
下個月申報時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出填寫附表二
84784994
2022 12/01 11:24
老師,我今天做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時9b里面填不了,是要把上個月的那張5%的票重新采集嗎
松松老師
2022 12/01 12:29
進(jìn)項轉(zhuǎn)出需要申報填寫附表二,賬務(wù)處理手動新增憑證就行,摘要寫清楚
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