問題已解決

老師,工程公司。請問一下,如果我們公司開票給甲方是普票,甲方要求預繳用簡易征收3%。同時我們將工程分包出去給施工方做的,我們只收2%的管理費及2%的企業(yè)所得稅。那么預繳的時候是由施工方去預繳的,進項發(fā)票也是由施工方提供的。預繳3%,那就等于銷項稅已經完全抵扣完了。那施工方給我們提供了13%的發(fā)票,這個進項稅額是否需要退回給施工方呢?

84785024| 提問時間:2022 11/15 10:37
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,預交只是在異地部分,你在本地還是正常申報的呀
2022 11/15 10:38
84785024
2022 11/15 10:41
異地預繳之后,在本地申報時,不是需要把預繳部分填上去,才是當月本地需要申報的增值稅么?
家權老師
2022 11/15 10:43
是的,那么就按你的思路做就是了哈
84785024
2022 11/15 10:44
我的意思是:項目部覺得我們開票給甲方,稅他們已經預繳了。那給我們提供了13%的增值稅票的稅額,要退回給他,是需要退的嗎?
家權老師
2022 11/15 10:46
為啥要退呢?你們不需要抵扣嗎?
84785024
2022 11/15 10:51
需要抵扣啊,主要是我們開出去的銷項稅額,預繳的時候直接由項目部預繳了,不需要我們公司承擔的稅金。
家權老師
2022 11/15 11:00
各自做各自的賬呀,不能退的。你們開票也要承擔稅的呀
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