問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,3季度沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票,只收了一張費(fèi)用發(fā)票,3季度報(bào)稅,還需要做賬嗎,可以不做賬嗎?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/03 10:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要做賬的可以不做。
2022 10/03 10:20
84785030
2022 10/03 10:31
申報(bào)增值稅可以0申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表也都填寫(xiě)0嗎
郭老師
2022 10/03 10:34
可以的,可以這么做的。
84785030
2022 10/03 10:37
金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元。只能抵扣增值稅嗎
郭老師
2022 10/03 10:42
你好,你抵扣了增值稅就抵扣不了所得稅,如果你不想抵扣所得稅,你就可以抵扣增值稅。
84785030
2022 10/03 10:46
服務(wù)費(fèi)普票,也可以抵扣增值稅嗎
郭老師
2022 10/03 10:46
你好,對(duì)的是的,全額抵扣。
84785030
2022 10/03 10:47
會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的。我做的報(bào)表和電子稅務(wù)局申報(bào)的報(bào)表,正好相差280元,不知道哪里做錯(cuò)了
郭老師
2022 10/03 10:48
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
84785030
2022 10/03 10:57
貸管理費(fèi)辦公費(fèi),正數(shù)可以嗎
84785030
2022 10/03 10:57
會(huì)產(chǎn)生不一樣的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2022 10/03 11:04
你好,你把daifang管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/03 11:04
費(fèi)用的發(fā)生額是在借方,你如果放到貸方的話,它會(huì)影響你報(bào)表取數(shù)的。
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